Faktúra 3201252
Dátum vyhotovenia: 14.12.2020
Faktúra doručená: 28.12.2020
Číslo objednávky: 761/3/St/12/2020
Číslo zmluvy: 31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň PB - str. PE, 56.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,68 EUR
ceny sú vrátane DPH