Faktúra 3201248
Dátum vyhotovenia: 17.12.2020
Faktúra doručená: 22.12.2020
Číslo objednávky: 805/3/Ka/12/2020
Číslo zmluvy: 77/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 5389.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 467,40 EUR
ceny sú vrátane DPH