Faktúra 3201218
Dátum vyhotovenia: 11.12.2020
Faktúra doručená: 15.12.2020
Číslo objednávky: 791/3/Be/12/2020
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík - TN 958GM - str. PD, 36.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,25 EUR
ceny sú vrátane DPH