Faktúra 3201108
Dátum vyhotovenia: 11.11.2020
Faktúra doručená: 18.11.2020
Číslo objednávky: 660/3/Ra/10/2020
Číslo zmluvy: 2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje a mazivá - dielňa PD, 131.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,05 EUR
ceny sú vrátane DPH