Faktúra 3201010
Dátum vyhotovenia: 28.10.2020
Faktúra doručená: 28.10.2020
Číslo objednávky: 494/3/Ka/8/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kovinorezu - str. BN, 131.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,54 EUR
ceny sú vrátane DPH