Faktúra 3200980
Dátum vyhotovenia: 19.10.2020
Faktúra doručená: 20.10.2020
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 1.-15.10.220, 1042.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 250,66 EUR
ceny sú vrátane DPH