Faktúra 3200964
Dátum vyhotovenia: 12.10.2020
Faktúra doručená: 13.10.2020
Číslo objednávky: 615/3/Iš/10/2020
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra - bezp. prvky - c.III/1803 - str. NR, 280.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,73 EUR
ceny sú vrátane DPH