Faktúra 3200905
Dátum vyhotovenia: 28.9.2020
Faktúra doručená: 6.10.2020
Číslo objednávky: 580/3/Ka/9/2020
Číslo zmluvy: 51/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 1250.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 500,24 EUR
ceny sú vrátane DPH