Faktúra 3200874
Dátum vyhotovenia: 21.9.2020
Faktúra doručená: 30.9.2020
Číslo objednávky: 519/3/Be/8/2020
Číslo zmluvy: 31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán - bután - str. PD, 126.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,28 EUR
ceny sú vrátane DPH