Faktúra 3200780
Dátum vyhotovenia: 26.8.2020
Faktúra doručená: 8.9.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PE - 09/2020 , 92.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,34 EUR
ceny sú vrátane DPH