Faktúra 3200651
Dátum vyhotovenia: 27.7.2020
Faktúra doručená: 6.8.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PD - 08/2020, 330.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
396,24 EUR
ceny sú vrátane DPH