Faktúra 3200626
Dátum vyhotovenia: 20.7.2020
Faktúra doručená: 27.7.2020
Číslo objednávky: 405/3/Ka/7/2020
Číslo zmluvy: 33/4/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 069AC - str. BN, 135 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH