Faktúra 3200582
Dátum vyhotovenia: 3.7.2020
Faktúra doručená: 9.7.2020
Číslo objednávky: 346/3/Sl/6/2020
Číslo zmluvy: 70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery - str. PD, 137 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,40 EUR
ceny sú vrátane DPH