Faktúra 3200578
Dátum vyhotovenia: 1.7.2020
Faktúra doručená: 9.7.2020
Číslo objednávky: 378/3/St/6/2020
Číslo zmluvy: 112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - trakt.kosačka - PDZ 230 - str. PE, 192 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,40 EUR
ceny sú vrátane DPH