Faktúra 3200547
Dátum vyhotovenia: 23.6.2020
Faktúra doručená: 2.7.2020
Číslo objednávky: 336/3/Ka/6/2020
Číslo zmluvy: 33/4/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - trakt.kosačka - PDZ 229 - str. BN, 135 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH