Faktúra 3200516
Dátum vyhotovenia: 26.6.2020
Faktúra doručená: 26.6.2020
Číslo objednávky: 292/3/Vn/5/2020
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TNZ 222 - str. PD, 1377.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 652,99 EUR
ceny sú vrátane DPH