Faktúra 3200406
Dátum vyhotovenia: 18.5.2020
Faktúra doručená: 22.5.2020
Číslo objednávky: 257/3/Ra/05/2020
Číslo zmluvy: 2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje a mazivá - str. PD, 224.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
269,26 EUR
ceny sú vrátane DPH