Faktúra 3200271
Dátum vyhotovenia: 25.3.2020
Faktúra doručená: 7.4.2020
Číslo objednávky: 163/3/Ha/3/2020
Číslo zmluvy: 70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,00 EUR
ceny sú vrátane DPH