Faktúra 3200268
Dátum vyhotovenia:
17.3.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
137/3/Sl/3/2020
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,40 EUR
ceny sú vrátane DPH