Faktúra 3200265
Dátum vyhotovenia:
1.4.2020
Faktúra doručená:
6.4.2020
Číslo objednávky:
146/3/Vn/3/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Šróby, podložky - vozidlá, 170 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,00 EUR
ceny sú vrátane DPH