Faktúra 3200257
Dátum vyhotovenia: 2.4.2020
Faktúra doručená: 6.4.2020
Číslo objednávky: 118/3/Vn/3/2020
Číslo zmluvy: 20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, 1820 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 184,00 EUR
ceny sú vrátane DPH