Faktúra 3200241
Dátum vyhotovenia: 31.3.2020
Faktúra doručená: 1.4.2020
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Jedálne kupóny - 04/2019, 12470 EUR
Názov položky:
Jedálne kupóny - 04/2019 - popl., 29.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 499,93 EUR
ceny sú vrátane DPH