Faktúra 3200204
Dátum vyhotovenia: 10.3.2020
Faktúra doručená: 17.3.2020
Číslo objednávky: 101/3/Vn/2/2020
Číslo zmluvy: 7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Studená asfaltová zmes - str. PD, 818.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
981,79 EUR
ceny sú vrátane DPH