Faktúra 3200151
Dátum vyhotovenia: 25.2.2020
Faktúra doručená: 4.3.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PD - 03/2020 - záloha, 330.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
396,24 EUR
ceny sú vrátane DPH