Faktúra 3200150
Dátum vyhotovenia: 6.2.2020
Faktúra doručená: 4.3.2020
Číslo objednávky: 65/3/Ka/1/2020
Číslo zmluvy: 31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán - bután - str. BN, 70.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,60 EUR
ceny sú vrátane DPH