Faktúra 3200099
Dátum vyhotovenia: 31.1.2020
Faktúra doručená: 11.2.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP - 01/2020 - vyúčt., 53.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,62 EUR
ceny sú vrátane DPH