Faktúra 3200072
Dátum vyhotovenia: 3.2.2020
Faktúra doručená: 6.2.2020
Číslo zmluvy: 25/4/2019
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.1.2020, 1081.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 298,24 EUR
ceny sú vrátane DPH