Faktúra 3200004
Dátum vyhotovenia: 31.12.2019
Faktúra doručená: 9.1.2020
Číslo zmluvy: 8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP - 1/2020, 52.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,52 EUR
ceny sú vrátane DPH