Faktúra 3191630
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
15.1.2020
Číslo zmluvy:
7641/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia - str. NR - vyúčt.12/2019, 73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,60 EUR
ceny sú vrátane DPH