Faktúra 3191574
Dátum vyhotovenia: 19.12.2019
Faktúra doručená: 30.12.2019
Číslo objednávky: 52/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy: 03/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - posyp.mat. - str. NP, 2489.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 489,32 EUR
ceny sú vrátane DPH