Faktúra 3191552
Dátum vyhotovenia: 20.12.2019
Faktúra doručená: 20.12.2019
Číslo objednávky: 1101/3/Vn/12/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 221, 32.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,00 EUR
ceny sú vrátane DPH