Faktúra 3191426
Dátum vyhotovenia: 18.11.2019
Faktúra doručená: 25.11.2019
Číslo objednávky: 876/3/Iš/9/2019
Číslo zmluvy: 3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - ZÚC - str. NR - c. II. a III. tr., 3872.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 872,32 EUR
ceny sú vrátane DPH