Faktúra 3191335
Dátum vyhotovenia: 28.10.2019
Faktúra doručená: 7.11.2019
Číslo objednávky: 897/3/Ka/10/2019
Číslo zmluvy: 3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo ZÚC - str. BN - c. II. a III. tr., 4673.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 673,75 EUR
ceny sú vrátane DPH