Faktúra 3191327
Dátum vyhotovenia: 4.11.2019
Faktúra doručená: 6.11.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-31.10.2019, 1981.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 377,31 EUR
ceny sú vrátane DPH