Faktúra 3191271
Dátum vyhotovenia:
9.10.2019
Faktúra doručená:
22.10.2019
Číslo zmluvy:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 9.9.-6.10.2019, 21.89 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 9.9.-6.10.2019, 29.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,90 EUR
ceny sú vrátane DPH