Faktúra 3191130
Dátum vyhotovenia:
10.9.2019
Faktúra doručená:
23.9.2019
Číslo objednávky:
769/3/Iš/9/2019
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán - bután - str. NR, 55.91 EUR
Názov položky:
Centové vyrovnanie, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,10 EUR
ceny sú vrátane DPH