Faktúra 3191095
Dátum vyhotovenia: 31.8.2019
Faktúra doručená: 16.9.2019
Číslo zmluvy: 7641/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP - 08/2019 - vyúčt., 5.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,09 EUR
ceny sú vrátane DPH