Faktúra 3191012
Dátum vyhotovenia:
26.8.2019
Faktúra doručená:
27.8.2019
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny - 09/2019, 8000 EUR
Názov položky:
Stravné kupóny - 09/2019-popl., 19.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 019,20 EUR
ceny sú vrátane DPH