Faktúra 3191002
Dátum vyhotovenia: 15.8.2019
Faktúra doručená: 23.8.2019
Číslo objednávky: 35/4/Hr/07/2019
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP, NR, 14383.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 260,49 EUR
ceny sú vrátane DPH