Faktúra 3190939
Dátum vyhotovenia: 12.7.2019
Faktúra doručená: 14.8.2019
Číslo objednávky: 423/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechan., 87.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,58 EUR
ceny sú vrátane DPH