Faktúra 3190843
Dátum vyhotovenia: 17.7.2019
Faktúra doručená: 18.7.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 1.15.7.2019, 1657 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 988,41 EUR
ceny sú vrátane DPH