Faktúra 3190616
Dátum vyhotovenia: 31.5.2019
Faktúra doručená: 11.6.2019
Číslo objednávky: 334/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - drobná mechan., 120.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,85 EUR
ceny sú vrátane DPH