Faktúra 3190613
Dátum vyhotovenia: 4.6.2019
Faktúra doručená: 10.6.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 16.-31.5.2019, 3147.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 777,31 EUR
ceny sú vrátane DPH