Faktúra 3190598
Dátum vyhotovenia: 1.6.2019
Faktúra doručená: 6.6.2019
Číslo zmluvy: 6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 1.-31.5.2019, 120.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,20 EUR
ceny sú vrátane DPH