Faktúra 3190535
Dátum vyhotovenia: 17.5.2019
Faktúra doručená: 21.5.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - 1.-15.5.2019, 2160.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 592,06 EUR
ceny sú vrátane DPH