Faktúra 3190514
Dátum vyhotovenia: 13.5.2019
Faktúra doručená: 14.5.2019
Číslo objednávky: 299/3/Sl/4/2019
Číslo zmluvy: 101/4/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ochr.prac.odevy, 2127.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 553,12 EUR
ceny sú vrátane DPH