Faktúra 3190483
Dátum vyhotovenia: 3.5.2019
Faktúra doručená: 7.5.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-30.4.2019, 1140.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 368,41 EUR
ceny sú vrátane DPH