Faktúra 3190460
Dátum vyhotovenia:
29.4.2019
Faktúra doručená:
6.5.2019
Číslo objednávky:
210/3/Vn/3/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - opilovanie,kosenie, 150.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,02 EUR
ceny sú vrátane DPH