Faktúra 3190457
Dátum vyhotovenia: 24.4.2019
Faktúra doručená: 6.5.2019
Číslo objednávky: 317/3/Sl/4/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,00 EUR
ceny sú vrátane DPH