Faktúra 3190420
Dátum vyhotovenia: 15.4.2019
Faktúra doručená: 24.4.2019
Číslo objednávky: 274,231/3/Va/4/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 224.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
268,82 EUR
ceny sú vrátane DPH